本網(wǎng)訊 8月31日,資本控股公司召開(kāi)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)整改推進(jìn)會(huì),學(xué)習(xí)貫徹集團(tuán)公司相關(guān)工作要求,深入探討現(xiàn)階段審計(jì)工作情況,對(duì)于存在問(wèn)題制定切實(shí)可行的整改方案,并對(duì)下階段工作提出具體要求。
為有效防范金融安全風(fēng)險(xiǎn),該公司積極響應(yīng)集團(tuán)公司單獨(dú)設(shè)立審計(jì)部的工作要求,第一時(shí)間完成部門組建,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、細(xì)化落實(shí)舉措,進(jìn)一步深化審計(jì)整改工作制度化、體系化、規(guī)范化建設(shè)。
該公司深刻認(rèn)識(shí)審計(jì)整改工作的重要性和緊迫性,堅(jiān)定自覺(jué)地抓好審計(jì)整改落實(shí);不斷健全完善審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制,維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。該公司全面落實(shí)主體責(zé)任,針對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)提出各項(xiàng)問(wèn)題,倒排工期,細(xì)化措施,全力攻堅(jiān),盡快完成整改閉環(huán)。該公司將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)、防范重大風(fēng)險(xiǎn)的重要依據(jù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理盲區(qū),提升管控能力,強(qiáng)化審計(jì)整改成果運(yùn)用;探索建立審計(jì)整改與紀(jì)檢、巡察、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等方面監(jiān)督的貫通協(xié)作機(jī)制,全面做好審計(jì)整改工作。(趙佳妮)
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